পশ্চিমবীরগাও ইউনিয়ন পরিষদ
দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।
বার্ষিক বাজেট, অর্থ বৎসর-২০১৭-২০১৮ খ্রিঃ
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থবছরের সম্ভাব্য বাজেট ২০১৭-২০১৮ খ্রিঃ |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) অর্থ বছর ২০১৬-২০১৭ |
পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত বাজেট (টাকা) অর্থ বছর ২০১৫-২০১৬ |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
প্রারম্ভিক জের: |
৪০০৬০ |
৭৯৭৪৮ |
১১৯৮০৮ |
১৫৩৬৮৪ |
- |
হাতে নগদ |
- |
- |
- |
- |
- |
ব্যাংক জমা |
২৪৯০১ |
৩৫১৮৮১ |
৩৭৬৮৮২ |
১৩৪৯৮৫ |
২৩০৭৭৪০ |
মোট প্রারম্ভিক জের |
৬৪৯৬১ |
৪৩১৬২৯ |
৪৯৬৬৯০ |
২৮৮৬৬৯ |
২৩০৭৭৪০ |
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর আদায় |
৫১০৫৯০ |
- |
৫১০৫৯০ |
৪৪৬৮৬৭ |
৭৪১১৪ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
৭০০০ |
- |
৭০০০ |
৫০০০০ |
৩৪৪০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
১৫০০০ |
- |
১৫০০০ |
৫০০০০ |
৬১০০ |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস |
৫০০০ |
- |
৫০০০ |
৫০০০ |
- |
সম্পত্তি থেকে আয় |
- |
- |
- |
- |
- |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান |
- |
৬৮১৪০০ |
৬৮১৪০০ |
৪৩৩৪১৮ |
৪৩৩৪১৮ |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১% অর্থ |
- |
২০০০০০ |
২০০০০০ |
২০০০০০ |
- |
সরকারি সূত্রে অনুদান |
- |
- |
- |
- |
- |
সরকারি থোক বরাদ্দ |
- |
২২০০০০০ |
২২০০০০০ |
২৪০০০০০ |
১২৬২৪৯৫ |
অন্যান্য প্রাপ্তি |
৪০০০০ |
৪০০০০০ |
৪৪০০০০ |
১০৬০০০০ |
১০০৬৯৫ |
মোট প্রাপ্তি |
৭০৫৫৫১ |
৮৩১৩০২৯ |
৯০১৮৫৮০ |
৮৪৩৩৯৫৪ |
৮২২২৯৬২ |
ব্যয়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী |
৪৪৮৮০০ |
৩৬৭২০০ |
৮১৬০০০ |
২৩৯০০০ |
৩৪৮২৫ |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন ভাতা |
- |
৮৩১২০০ |
৮৩১২০০ |
৪৭৭৭১৮ |
৪৭৭৭১৮ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় |
৫১০৫৯ |
- |
৫১০৫৯ |
৪৪৬৮৬ |
৭৫০০ |
প্রিন্টিং এবং ষ্টেশনারী |
২০০০০ |
- |
২০০০০ |
৮০০০০ |
১৫৩২৫ |
ডাক ও তার |
১০০০ |
- |
১০০০ |
২০০০ |
- |
বিদ্যুৎ বিল |
৩০০০০ |
- |
৩০০০০ |
৩০০০০ |
১১৪৩৭ |
অফিস রÿনাবেÿন |
৩০০০০ |
- |
৩০০০০ |
১০০০০০ |
৪০৪৬৪ |
অন্যান্য ব্যয় |
১০০০০ |
- |
১০০০০ |
৭৫০০০ |
৩৭৬৮৮১ |
উন্নয়নমূলক ব্যয় |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প |
- |
১০০০০০ |
১০০০০০ |
২২৫০০০ |
২৯৪১০৪ |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন |
- |
৭০০০০০ |
৭০০০০০ |
১০২৫০০০ |
১১৫০৮৫৩ |
রাসত্মা নির্মান ও মেরামত |
৫০০০০ |
৫৫০০০০০ |
৫৫৫০০০০ |
৩৭১০৬৪২ |
৪৯২০৩৬১ |
গৃহনির্মান ও মেরামত |
- |
৫০০০০ |
৫০০০০ |
৪০০০০০ |
- |
শিÿা কর্মসূচী |
১০০০০ |
২৫০০০০ |
২৬০০০০ |
৪২৫০০০ |
১৯৩৪৬০ |
সেচ ও খাল |
- |
১০০০০০ |
১০০০০০ |
৮০০০০০ |
- |
অন্যান্য |
- |
২৭১৬৫৭ |
২৭১৬৫৭ |
৭৩৫০০০ |
৭৪৪৩৩৩ |
মোট ব্যয়: |
৬৫০৮৫৯ |
৭১৮০০৫৭ |
৮৮২০৯১৬ |
৮৩১৪০৪৬ |
৮২২২৯৬২ |
সমাপনী জের: |
৫৪৬৯২ |
১৪২৯৭২ |
১৯৭৬৬৪ |
১১৯৮০৮ |
৪৪২৯৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস